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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho
Número do empenho: 614 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SOLDA E SERVICO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACAS INR 4466 DE USO DA SEC. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 REF SOLDA E SERVICO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACAS INR 4466 DE USO DA SEC. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 460,00
31/01/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR ALTAMIRO TRENHAGO, CFE NF Nº 013980821 460,00
23/02/2017 Pagamento de Empenho 614/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861427 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.