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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 64 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES, QUE SERAO DISTRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE DE ACORDO COM TABELA DO SUS, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2014, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/2014, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES, QUE SERAO DISTRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE DE ACORDO COM TABELA DO SUS, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2014, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/2014, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014. 10.000,00
02/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1002. 3.549,22
23/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. JANEIRO/2017 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680 3.549,22
01/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1010. 4.591,55
08/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680 4.591,55
03/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1022 1.859,23
05/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.859,23
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.