| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM EPP |
| Número do empenho: | 716 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO DOS ALUNOS DA E.M.E. F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 08/2017. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO DOS ALUNOS DA E.M.E. F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 08/2017. | 150,00 | ||
| 20/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 003.847 . | 150,00 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 716/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851554 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||