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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 10/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. IMPORTADA DA REQUISICAO DO SISTEMA DE SAUDE. 0,00 58,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2017 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. IMPORTADA DA REQUISICAO DO SISTEMA DE SAUDE. 58,20
13/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CAMILA FERRARI, CFE NF Nº 40540 58,20
20/02/2017 Pagamento de Empenho 732/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,20
TOTAL 58,20 58,20 58,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.