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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 75 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO -RS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA. 0,00 28,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO -RS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA. 28,75
02/01/2017 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 28,75
26/01/2017 Pagamento de Empenho 75/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859600 28,75
TOTAL 28,75 28,75 28,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.