Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO -RS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA. |
0,00 |
28,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO -RS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA. |
28,75 |
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02/01/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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28,75 |
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26/01/2017 |
Pagamento de Empenho 75/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859600 |
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28,75 |
TOTAL |
28,75 |
28,75 |
28,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.