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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 817 Data de lançamento: 16/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVICO MAO DE OBRA DE LUBRIFICACAO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNCIPIO. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2017 REF. SERVICO MAO DE OBRA DE LUBRIFICACAO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNCIPIO. 25,00
16/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 18085. 25,00
23/02/2017 Pagamento de Empenho 817/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3032 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.