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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063

Dados do Empenho
Número do empenho: 862 Data de lançamento: 20/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERIVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2017 REF. SERIVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 35,00
20/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 177. 35,00
07/03/2017 Pagamento de Empenho 862/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3035 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.