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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 952 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, COFORME LICITAÇÃO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 30-2017. 0,00 1.405,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, COFORME LICITAÇÃO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 30-2017. 1.405,43
09/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N°014.355.161 312,32
14/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 952/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 312,32
24/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 001 133,95
05/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 952/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 133,95
20/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 16 157,95
11/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 018. 476,90
17/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 952/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 476,90
17/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 952/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 157,95
19/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 26. 141,50
TOTAL 1.405,43 1.222,62 1.081,12
SALDO A PAGAR 324,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.