Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FLOR DE MARIA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3599 | 09/06/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
Sub-total | 550,00 | 550,00 | 550,00 | ||
Total | 550,00 | 550,00 | 550,00 |