Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4325 |
10/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
739,53 |
739,53 |
739,53 |
4861 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
184,14 |
184,14 |
184,14 |
5081 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
3.422,26 |
3.422,26 |
3.422,26 |
5182 |
28/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.993,57 |
1.993,57 |
1.993,57 |
5187 |
28/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
5326 |
01/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
711,36 |
711,36 |
711,36 |
5451 |
07/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
938,83 |
938,83 |
938,83 |
5510 |
11/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
125,98 |
125,98 |
0,00 |
5537 |
14/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
867,17 |
867,17 |
0,00 |
5665 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5666 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
583,57 |
583,57 |
0,00 |
5672 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
179,27 |
179,27 |
0,00 |
5701 |
22/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
647,54 |
647,54 |
0,00 |
5702 |
22/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
106,50 |
106,50 |
0,00 |
Sub-total |
11.699,72 |
11.699,72 |
9.189,69 |
Total |
59.812,46 |
59.812,46 |
57.302,43 |