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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MAO DE OBRA SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS IRA7418 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MAO DE OBRA SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS IRA7418 420,00
25/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MAO DE OBRA SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS IRA7418 420,00
14/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MAO DE OBRA SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS IRA7418 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.