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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PECA CERTA DISTRIBIUDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1119 Data de lançamento: 26/03/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL G7 E FOX DA SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 408,403,412 342,37 342,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL G7 E FOX DA SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 408,403,412 342,37
30/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL G7 E FOX DA SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 408,403,412 342,37
06/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL G7 E FOX DA SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 408,403,412 342,37
TOTAL 342,37 342,37 342,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.