Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CACIA PILGER MOI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1143 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE HIGIENE E COSINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO\x0d\x0aNOTA Nº33788353,33785763 |
709,89 |
709,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE HIGIENE E COSINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO\x0d\x0aNOTA Nº33788353,33785763 |
709,89 |
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31/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE HIGIENE E COSINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO\x0d\x0aNOTA Nº33788353,33785763 |
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709,89 |
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06/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE HIGIENE E COSINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO\x0d\x0aNOTA Nº33788353,33785763 |
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709,89 |
TOTAL |
709,89 |
709,89 |
709,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.