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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NOS VEICULOS GOL IXZ9454, GOL JAO9J58, FOX JAK8F86, FOX 2AF1I53, DUCATO IYS5697,AMBULANCIA IY23F80.\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 55,56,58,66,67,69, 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NOS VEICULOS GOL IXZ9454, GOL JAO9J58, FOX JAK8F86, FOX 2AF1I53, DUCATO IYS5697,AMBULANCIA IY23F80.\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 55,56,58,66,67,69, 410,00
06/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NOS VEICULOS GOL IXZ9454, GOL JAO9J58, FOX JAK8F86, FOX 2AF1I53, DUCATO IYS5697,AMBULANCIA IY23F80.\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 55,56,58,66,67,69, 410,00
12/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NOS VEICULOS GOL IXZ9454, GOL JAO9J58, FOX JAK8F86, FOX 2AF1I53, DUCATO IYS5697,AMBULANCIA IY23F80.\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 55,56,58,66,67,69, 245,00
12/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NOS VEICULOS GOL IXZ9454, GOL JAO9J58, FOX JAK8F86, FOX 2AF1I53, DUCATO IYS5697,AMBULANCIA IY23F80.\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 55,56,58,66,67,69, 165,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.