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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JAIR SAMPAIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 119 Data de lançamento: 25/01/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS EM CONSERTO. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS EM CONSERTO. 30,00
25/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS EM CONSERTO. 30,00
17/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS EM CONSERTO. 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.