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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Data de lançamento: 09/04/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA N º34084013 536,00 536,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA N º34084013 536,00
15/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA N º34084013 536,00
04/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA N º34084013 536,00
TOTAL 536,00 536,00 536,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.