| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEIA MARIA ZIBETTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 1381 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE BATERIA 150 ONBAT\x0d\x0aPARA O VEICULO IVA7221. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 9897 | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE BATERIA 150 ONBAT\x0d\x0aPARA O VEICULO IVA7221. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 9897 | 620,00 | ||
| 26/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE BATERIA 150 ONBAT\x0d\x0aPARA O VEICULO IVA7221. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 9897 | 620,00 | ||
| 12/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE BATERIA 150 ONBAT\x0d\x0aPARA O VEICULO IVA7221. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 9897 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||