Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VALMOR JOSE DE CARLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO, EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. |
2.924,04 |
2.924,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO, EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. |
2.924,04 |
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29/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO, EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. |
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2.924,04 |
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04/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO, EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. |
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2.924,04 |
TOTAL |
2.924,04 |
2.924,04 |
2.924,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.