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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho
Número do empenho: 1603 Data de lançamento: 29/04/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO CARRINHO DE MAO, CARROÇAO, ESTERQUEIRA, GÓBIA, TRATOR TL590, TRATOR PLUS100. PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 73,74,77,82,88,89 960,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO CARRINHO DE MAO, CARROÇAO, ESTERQUEIRA, GÓBIA, TRATOR TL590, TRATOR PLUS100. PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 73,74,77,82,88,89 960,00
04/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO CARRINHO DE MAO, CARROÇAO, ESTERQUEIRA, GÓBIA, TRATOR TL590, TRATOR PLUS100. PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 73,74,77,82,88,89 960,00
12/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO CARRINHO DE MAO, CARROÇAO, ESTERQUEIRA, GÓBIA, TRATOR TL590, TRATOR PLUS100. PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 73,74,77,82,88,89 580,00
12/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO CARRINHO DE MAO, CARROÇAO, ESTERQUEIRA, GÓBIA, TRATOR TL590, TRATOR PLUS100. PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 73,74,77,82,88,89 380,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.