3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Programa de Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
15 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA IRA 7418 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINICIPIO.\x0d\x0aREF A DISPENSA DE LICITAÇAO NRº 15/2021-DL\x0d\x0aNOTA Nº 2992
7.135,64
7.135,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA IRA 7418 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINICIPIO.\x0d\x0aREF A DISPENSA DE LICITAÇAO NRº 15/2021-DL\x0d\x0aNOTA Nº 2992
7.135,64
05/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA IRA 7418 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINICIPIO.\x0d\x0aREF A DISPENSA DE LICITAÇAO NRº 15/2021-DL\x0d\x0aNOTA Nº 2992
7.135,64
12/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA IRA 7418 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINICIPIO.\x0d\x0aREF A DISPENSA DE LICITAÇAO NRº 15/2021-DL\x0d\x0aNOTA Nº 2992
7.135,64
TOTAL
7.135,64
7.135,64
7.135,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.