| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 1705 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa de Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP1432 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº3720 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP1432 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº3720 | 2.260,00 | ||
| 07/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP1432 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº3720 | 2.260,00 | ||
| 11/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP1432 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº3720 | 2.260,00 | ||
| TOTAL | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||