3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS 1000/20 PARA DISTRIBUIÇAO NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a
11.400,00
11.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS 1000/20 PARA DISTRIBUIÇAO NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a
11.400,00
26/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS 1000/20 PARA DISTRIBUIÇAO NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a
11.400,00
07/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS 1000/20 PARA DISTRIBUIÇAO NOS ONIBUS PLACAS IRA7418, IRK3267 E ITU4825 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2748
11.400,00
TOTAL
11.400,00
11.400,00
11.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.