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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho
Número do empenho: 1886 Data de lançamento: 20/05/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914 470,00
25/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914 470,00
27/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.