3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914
470,00
470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914
470,00
25/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914
470,00
27/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO.\x0d\x0aNOTA 34745123,34744914
470,00
TOTAL
470,00
470,00
470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.