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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 27/05/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e Equipamentos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aFATURA 16738\x0d\x0aREF AO MES 05/21. 154,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aFATURA 16738\x0d\x0aREF AO MES 05/21. 154,00
01/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aFATURA 16738\x0d\x0aREF AO MES 05/21. 154,00
02/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aFATURA 16738\x0d\x0aREF AO MES 05/21. 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.