| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MILTON PAULO SARTORI - ME | 
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Açoes para combate ao coronavirus COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio Coronavirus covid-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇAO A PACIENTES EM ATENDIMENTO COM COVID-19 NO POSTO DE SAUDE CONFORME LISTA EM ANEXO PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 25 | 1.080,00 | 1.080,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇAO A PACIENTES EM ATENDIMENTO COM COVID-19 NO POSTO DE SAUDE CONFORME LISTA EM ANEXO PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 25 | 1.080,00 | ||
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇAO A PACIENTES EM ATENDIMENTO COM COVID-19 NO POSTO DE SAUDE CONFORME LISTA EM ANEXO PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 25 | 1.080,00 | ||
| 10/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇAO A PACIENTES EM ATENDIMENTO COM COVID-19 NO POSTO DE SAUDE CONFORME LISTA EM ANEXO PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 25 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||