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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DEONILO LUIZ ALCHIERI & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2321 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRA DO BUGRE. 466,00 466,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRA DO BUGRE. 466,00
10/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRA DO BUGRE. 466,00
15/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRA DO BUGRE. 466,00
TOTAL 466,00 466,00 466,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.