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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2353 Data de lançamento: 14/06/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IVP1432 E IVM 5446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.380,00 2.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IVP1432 E IVM 5446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.380,00
18/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IVP1432 E IVM 5446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.380,00
18/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IVP1432 E IVM 5446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.380,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 2.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.