Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2354 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLOCOMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLOCOMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
790,00 |
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18/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLOCOMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
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790,00 |
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18/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLOCOMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.