Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EYL6695 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136961,35136599,35143858,35137113 |
747,00 |
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18/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EYL6695 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136961,35136599,35143858,35137113 |
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747,00 |
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24/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EYL6695 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136961,35136599,35143858,35137113 |
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130,00 |
24/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EYL6695 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136961,35136599,35143858,35137113 |
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246,00 |
24/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EYL6695 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136961,35136599,35143858,35137113 |
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236,00 |
24/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EYL6695 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136961,35136599,35143858,35137113 |
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135,00 |
TOTAL |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.