3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136279,35137416,35138167
1.687,00
1.687,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136279,35137416,35138167
1.687,00
18/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136279,35137416,35138167
1.687,00
24/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35138167
896,00
24/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35137416
177,00
24/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IYM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35136279
614,00
TOTAL
1.687,00
1.687,00
1.687,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.