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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho
Número do empenho: 2639 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE VHP DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35285900 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE VHP DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35285900 265,00
29/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE VHP DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35285900 265,00
02/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE VHP DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35285900 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.