| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE CAPELETTI |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADO DO ESTADO, ENTREGAR OFÍCIOS DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA DEFESA CIVIL, E PROJETOS DO PROGRAMA AVANÇAR. | 852,86 | 852,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADO DO ESTADO, ENTREGAR OFÍCIOS DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA DEFESA CIVIL, E PROJETOS DO PROGRAMA AVANÇAR. | 852,86 | ||
| 24/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADO DO ESTADO, ENTREGAR OFÍCIOS DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA DEFESA CIVIL, E PROJETOS DO PROGRAMA AVANÇAR. | 852,86 | ||
| 30/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADO DO ESTADO, ENTREGAR OFÍCIOS DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA DEFESA CIVIL, E PROJETOS DO PROGRAMA AVANÇAR. | 852,86 | ||
| TOTAL | 852,86 | 852,86 | 852,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||