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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2678 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 49.261,09 49.261,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 49.261,09
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 49.261,09
12/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 48.929,87
15/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 331,22
TOTAL 49.261,09 49.261,09 49.261,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.