| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 2679 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 | 758,73 | 758,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 | 758,73 | ||
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 | 758,73 | ||
| 12/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 06/2021 | 758,73 | ||
| TOTAL | 758,73 | 758,73 | 758,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||