PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA(ADMINISTRAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SAUDE, SEC.CRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 7
2.350,00
2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2021
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2.350,00
01/07/2021
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2.350,00
08/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA(ADMINISTRAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SAUDE, SEC.CRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 7
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
2.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.