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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2728 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a 10.278,00 10.278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a 10.278,00
07/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a 10.278,00
08/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35407703\x0d\x0a 10.278,00
TOTAL 10.278,00 10.278,00 10.278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.