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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2841 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2021
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS JAK8F86,IXZ9454,IYM3400,JAO9J58,IYZG21,JAF1I53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 544,548,550,552,554,547 9.058,23 9.058,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS JAK8F86,IXZ9454,IYM3400,JAO9J58,IYZG21,JAF1I53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 544,548,550,552,554,547 9.058,23
07/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS JAK8F86,IXZ9454,IYM3400,JAO9J58,IYZG21,JAF1I53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 544,548,550,552,554,547 9.058,23
08/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS JAK8F86,IXZ9454,IYM3400,JAO9J58,IYZG21,JAF1I53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 544,548,550,552 6.435,08
08/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS JAK8F86,IXZ9454,IYM3400,JAO9J58,IYZG21,JAF1I53 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 554,547 2.623,15
TOTAL 9.058,23 9.058,23 9.058,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.