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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2879 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IUS0139 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4632 5.870,00 5.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IUS0139 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4632 5.870,00
12/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IUS0139 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4632 5.870,00
03/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IUS0139 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4632 5.870,00
TOTAL 5.870,00 5.870,00 5.870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.