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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 307 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRANCHA EM COMPENSADO COM CINTO RESGATE SP E MOBILIZADOR DE CABEÇA 1.513,32 1.513,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRANCHA EM COMPENSADO COM CINTO RESGATE SP E MOBILIZADOR DE CABEÇA 1.513,32
19/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRANCHA EM COMPENSADO COM CINTO RESGATE SP E MOBILIZADOR DE CABEÇA 265,92
22/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRANCHA EM COMPENSADO COM CINTO RESGATE SP E MOBILIZADOR DE CABEÇA 265,92
24/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRANCHA EM COMPENSADO COM CINTO RESGATE SP E MOBILIZADOR DE CABEÇA 1.247,40
25/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRANCHA EM COMPENSADO COM CINTO RESGATE SP E MOBILIZADOR DE CABEÇA 1.247,40
TOTAL 1.513,32 1.513,32 1.513,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.