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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho
Número do empenho: 3337 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM DE CAMINHOES E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IRK3267,ITU4825,IRA7418,IVM5446,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO (Licitação Nº : 2/2021-OU).\x0d\x0aNOTA 1777,185 A 188 1.260,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM DE CAMINHOES E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IRK3267,ITU4825,IRA7418,IVM5446,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO (Licitação Nº : 2/2021-OU).\x0d\x0aNOTA 1777,185 A 188 1.260,00
05/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM DE CAMINHOES E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IRK3267,ITU4825,IRA7418,IVM5446,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO (Licitação Nº : 2/2021-OU).\x0d\x0aNOTA 1777,185 A 188 1.260,00
12/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM DE CAMINHOES E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IRK3267,ITU4825,IRA7418,IVM5446,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO (Licitação Nº : 2/2021-OU).\x0d\x0aNOTA 1777,185 A 188 1.260,00
TOTAL 1.260,00 1.260,00 1.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.