O Município de Cerro Grande - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3388 Data de lançamento: 03/08/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IRA7418 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 3861 A 3864 1.640,00 1.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IRA7418 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 3861 A 3864 1.640,00
06/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IRA7418 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 3861 A 3864 1.640,00
18/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IRA7418 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 3861 A 3864 1.640,00
TOTAL 1.640,00 1.640,00 1.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.