| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA | 
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DO ESTUDANTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35973666 | 343,92 | 343,92 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DO ESTUDANTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35973666 | 343,92 | ||
| 11/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DO ESTUDANTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35973666 | 343,92 | ||
| 18/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DO ESTUDANTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35973666 | 343,92 | ||
| TOTAL | 343,92 | 343,92 | 343,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||