| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3753 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21 | 6.042,85 | 6.042,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21 | 6.042,85 | ||
| 23/08/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21 | 6.042,85 | ||
| 27/08/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21 | 6.042,85 | ||
| TOTAL | 6.042,85 | 6.042,85 | 6.042,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||