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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIEISON SILVESTRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3878 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MANTA ASFALTICA E CADEADO/PADO PARA USO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 155,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MANTA ASFALTICA E CADEADO/PADO PARA USO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 155,00
30/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MANTA ASFALTICA E CADEADO/PADO PARA USO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 155,00
02/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MANTA ASFALTICA E CADEADO/PADO PARA USO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.