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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.\x0d\x0a(POSTOS DE SAUDE, CASA DO PIN E PISCINA)\x0d\x0aREF A 08/2021 2.715,50 2.715,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.\x0d\x0a(POSTOS DE SAUDE, CASA DO PIN E PISCINA)\x0d\x0aREF A 08/2021 2.715,50
31/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.\x0d\x0a(POSTOS DE SAUDE, CASA DO PIN E PISCINA)\x0d\x0aREF A 08/2021 2.715,50
14/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.\x0d\x0a(POSTOS DE SAUDE, CASA DO PIN E PISCINA)\x0d\x0aREF A 08/2021 2.715,50
TOTAL 2.715,50 2.715,50 2.715,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.