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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho
Número do empenho: 4003 Data de lançamento: 01/09/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.\x0d\x0aNOTA 212 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.\x0d\x0aNOTA 212 240,00
03/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.\x0d\x0aNOTA 212 240,00
21/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.\x0d\x0aNOTA 212 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.