| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4391 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21 | 1.218,40 | 1.218,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21 | 1.218,40 | ||
| 21/09/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21 | 1.218,40 | ||
| 29/09/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21 | 1.218,40 | ||
| TOTAL | 1.218,40 | 1.218,40 | 1.218,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||