Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4469 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do Fundeb |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 |
2.477,09 |
2.477,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2021 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 |
2.477,09 |
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21/09/2021 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 |
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2.477,09 |
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08/10/2021 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 |
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2.477,09 |
TOTAL |
2.477,09 |
2.477,09 |
2.477,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.