Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. (ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE).\x0d\x0aREF 09/2021 |
1.847,94 |
1.847,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. (ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE).\x0d\x0aREF 09/2021 |
1.847,94 |
|
|
01/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. (ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE).\x0d\x0aREF 09/2021 |
|
1.847,94 |
|
15/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. (ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE).\x0d\x0aREF 09/2021 |
|
|
1.847,94 |
TOTAL |
1.847,94 |
1.847,94 |
1.847,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.