| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NADIELA ANTUNES BRIZOLLA | 
| Número do empenho: | 4616 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO PROGRAMA 192. | 243,68 | 243,68 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO PROGRAMA 192. | 243,68 | ||
| 01/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO PROGRAMA 192. | 243,68 | ||
| 05/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO PROGRAMA 192. | 243,68 | ||
| TOTAL | 243,68 | 243,68 | 243,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||